同學,你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
你好,我公司給別人開發(fā)票,需要她們給稅錢,稅錢怎么算,6%的票,假如開12000的,加上稅錢給我們多少錢,我們不虧
老師好,我們公司有些票需要別的單位開進項票過來,需要我們出10個點的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價格,請問讓對方公司怎么開票,我們的不會虧稅錢,因為聽別人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請教老師
別人給我開了1000塊錢的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們是房開公司。我們借錢給別人收的利息開票的稅率是多少?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計算的,不是根據(jù)12806.4 計算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個供應商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢
可能計算了人工費等其他費用,還有經(jīng)營所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計算是可以忽略不計
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問題隨時溝通,滿意 給個好評??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢,我們得給別人開這么多票,價稅合計這么多才可以,那我們不是確實虧了
稅另外支付,可以單獨
意思稅款單獨記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點 這個按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣東西你們就需要承擔稅金,購進的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價和不含稅價這個說法,含稅就是包含增值稅,例如賣100萬的貨,增值稅13%,那么總計應收取113萬貨款