同學你好!實際支付的話 借:應付職工薪酬 ? ? ?貸:銀行存款 這兩個? ? 都會導致應付職工薪酬有余額的? ? 只是一個在貸方? 一個在借方
12月計提工資2.5萬,計提年終獎3萬,跨年1月只支付了工資2.2萬,現做賬會計分錄如何寫? 另外同樣的情況,12月計提工資5萬,計提年終獎6萬,跨年1月只支付了工資4.5萬,年終獎12萬,會計分錄如果寫?
老師,一個員工每個月工資是1萬塊,然后年終獎是36000,那年終獎計提的時候是交3個點的稅,最后匯算清繳會包含年終獎36000的金額么?還是只是每個月一萬塊的工資薪金部分?
老師,2021年12月計提年終獎金,4萬,只發放了2萬,2021年分錄,借:管理費用一工資 40000 貸:應付職工薪酬,年度匯算時己調增,2022年我賬務上要怎么處理?小企業會會準則
年終獎能作為工資薪金基數來計算福利費的14%嗎?比如工資是發了320萬,年終獎是次年3月發了50萬!計算福利費限額=(320+50)*14%=51.8萬,這50萬的年終獎要在12月31號之前計提!我這樣理解對嗎?
老師,現在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計提數與實發有差距,比如我年終獎工資一起計提10萬,實際后面發放是11萬,那我"實際發生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調減1萬,那我申報24年時我又得調增1萬。這樣是不是很麻煩
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
不考慮跨年問題嗎
這個不用考慮呀? 不影響的
上一年度,多計提應付工資,下一年度不需要使用以前年度損益調整?不考慮不是同一自然年度問題,直接安照多計提就不計提了,少計提就補計提么?
是嗎?我理解的對嗎?
這個不用考慮的? 以后年度? ?同樣要計提發放工資的? ? 最后還是動態平衡的
好的,明白了,謝謝啦
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝