你好 同學2020.12.31日重新獲得高企之前可以享受高企優惠政策
老師,2020年5月份高企到期,那么第二季度還能享受高企的優惠政策嗎,匯算的時候研發費用加計扣除還能享受嗎
高新企業,早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發費用加計扣除的企業,2021年1—9月必須申報享受優惠政策(不得為零),第三季度企業所得稅已申報的請在10月申報期內辦理更正申報,可以先按大致預估數填報,年報時再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發費用加計扣除嗎?第一第二季度已經報過啊(是零)
10號公告對研發費用加計扣除優惠政策在10月份預繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業所得稅時,企業可以自主選擇就當年前三季度研發費用享受加計扣除優惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預繳申報時可享受研發費用加計扣除,請問老師:在申報一二季度時不能享受加計扣除政策么?
企業所得稅季報第3季度,我們是科技型中小企業,是享受研發費100%加計扣除的,第三季度季報的時候可以享受嗎?我記得第2季度的時候也填寫了,那么第2季度填寫了第三季度還能繼續享受嗎?
請問老師,2024年7月申報第二季度企業所得稅時,高新企業還可以在第二季度享受上半年研發費用加計扣除政策嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
如果截止2020.12.31日申報沒有通過,是要補稅的。
不是高新技術企業也可以享受研發費用加計扣除政策
2020年第一個季度享受的優惠匯算清繳要補稅是嗎?不允許享受是嗎
第一季度不用補,5-12月份補