您好 請問去年還沒有結賬么
老師我發現去年的科目掛錯了還可以調嗎?運費應該做成本的,但是我做到費用里面了,然后又沒票,這個需要改嗎?
老師,請問發現去年的賬做錯了,是一筆折舊費用科目掛錯了,我可以改去年的報表重做嗎?
老師我想問下,就是今年發現去年的折舊帳做錯了,一般是在今年調還是在去年改
請問老師發現去年的科目用錯了要怎么修改。我用的是用友T3軟件
老師,我現在發現去年算錯了一筆收入,我現在更正申報表,我的賬務也要回去改嗎?還是在今年也操作也可以呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
已經結賬了
錯誤的分錄不改過來的話會影響今年的折舊
可以在今年做分錄調整的啊
然后按照調整后的金額計提折舊
情況比較復雜,我做錯的分錄是 借生產成本,貸累計折舊,速達軟件,以后每月的折舊分錄就是這個錯誤的
請問是哪個科目錯誤還是金額錯誤
科目錯誤了,借管理費用寫成借生產成本了
那可以調整的啊 借:生產成本 借方紅字 借:以前年度損益調整 借方藍字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,分錄是軟件自動生成的,以后每個月都要改,太麻煩了
老師如果按上面的分錄調整過來了,匯算清繳是按照去年12月份的報表來做嗎?不用管調整的數據嗎?
分錄是軟件自動生成的 是根據固定資產卡片生成的嗎
是的,所以不知道怎么弄
那您修改下固定資產卡片上的計提折舊對應科目啊
反結賬到去年做錯的那個月才能修改
分錄是反結賬到去年做錯的那個月才能修改? 但是修改了固定資產卡片?以后每個月都不要改
修改卡片后,重新計提分錄就發生變化了,結賬后報表就改了。
您不是要修改分錄科目的么?發生變化不對嗎?
她是返計提了,才能修改
返計提了,才能修改?您說的是修改憑證還是卡片?
我說的是卡片,要返結賬,要返計提折舊,才能修改卡片
那就沒辦法了系統設置問題