同學(xué)你好 做無(wú)票收入申報(bào)就行了 附表一對(duì)應(yīng)稅率
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表上是寫(xiě)開(kāi)票收入嗎?無(wú)票收入需要在這張表上填報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入在報(bào)稅的時(shí)候在哪里填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生無(wú)票收入,申報(bào)的時(shí)候如何填寫(xiě)?只需要把無(wú)票收入填寫(xiě)在附表一嗎?
上個(gè)月做了無(wú)票收入,這個(gè)月開(kāi)票了,申報(bào)表附一如何填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師無(wú)票收入在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
為什么匯算清繳后發(fā)生補(bǔ)繳或退稅,對(duì)于去年12月計(jì)提的盈余公積,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用調(diào),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要調(diào),有政策依據(jù)嗎?
您好老師:請(qǐng)問(wèn)北京地區(qū)紙制品業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是國(guó)企,一員工2024年3月報(bào)銷的某比款不合規(guī)被調(diào)出來(lái),在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計(jì)什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,外賬那邊2年的公司流水都沒(méi)做過(guò)賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實(shí)際都是平的,現(xiàn)在我接過(guò)來(lái)了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計(jì)算比較特殊,一般要到第二個(gè)月才能算的出來(lái),因?yàn)榇~公司做到三月他們也沒(méi)計(jì)提,我們是四月底發(fā)放三月工資的。這種可以嗎,直接計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。那么四月份工資一般是五月才能算出來(lái),到時(shí)候五月底發(fā)放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購(gòu)供應(yīng)商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計(jì)提工資和個(gè)人部分社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
總公司統(tǒng)一采購(gòu),供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)該怎么計(jì)算,
小微企業(yè),成立日為2022 年7月,沒(méi)有開(kāi)通,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝
但是我填附表一填寫(xiě)不進(jìn)去
附表1對(duì)應(yīng)稅率欄就行了
附表3需要填嗎
差額納稅才需要填寫(xiě)附表三
我現(xiàn)在填寫(xiě)表一數(shù)字填寫(xiě)不進(jìn)去
你是不是采集的銷項(xiàng)呢