你好,跨年的損益事項(xiàng),需要把損益科目換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的?
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
老師我今年才發(fā)現(xiàn)去年有一比付款,我走了兩遍管理費(fèi)用,銀行付款走了一次借管理費(fèi)用,貸銀行存款,回來發(fā)票走了一次借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款,我今年給調(diào)整過來借,應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用可以嗎
對公付款給物管,賬號給錯(cuò)了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬啊? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
老師,我去年交了保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯(cuò)了,寫成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
2022年的管理費(fèi)用,22年沒有款支付并且一部分發(fā)票23年才能開出來,在2022年計(jì)提借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,23年時(shí)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用貸銀行存款,這樣對不
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對不上。 2.
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
老師那就是借,借應(yīng)付賬款。 貸以前年度損益調(diào)整唄,那老師不影響我去年的所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了吧,是不是只影響我這個(gè)月的費(fèi)用減少啊老師
你好,是會(huì)影響去年所得稅申報(bào)的?
那我已經(jīng)申報(bào)完了怎么辦啊老師
你好,需要做之前錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的更正申報(bào)?
老師還有一個(gè)問題,我們單位裝修完開業(yè)4個(gè)月了,但是還有好多裝修發(fā)票沒回來,回來的發(fā)票那些我都走在建工程里面了,最長可以在在建工程科目里面放多久啊,我想等剩余的發(fā)票回來一起進(jìn)固定資產(chǎn)
這樣可以嗎老師
你好,是自有資產(chǎn)的裝修??
對的公司自有
你好,那就是先計(jì)入在建工程,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目核算的?
已經(jīng)完工,開業(yè)4個(gè)月了,就是發(fā)票還有好多沒回來,一直放在在建工程里面沒事吧老師,有沒有時(shí)間限制開業(yè)后多久必須裝入固定資產(chǎn)啊
你好,沒有限制開業(yè)后多久必須轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的
但是老師那個(gè)農(nóng)民工人工費(fèi)有時(shí)間限制對嗎,開業(yè)后半年必須開發(fā)票進(jìn)賬,過了半年就不讓入帳了對嗎
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進(jìn)賬,過了半年就不讓入帳的。
老師這是之前學(xué)堂老師說的啊
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進(jìn)賬,過了半年就不讓入帳的。 能提供一下有限制的文件號嗎?
我沒有,就是會(huì)計(jì)學(xué)堂老師回答的,我以為會(huì)計(jì)學(xué)堂的回答不會(huì)有問題的
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進(jìn)賬,過了半年就不讓入帳的。
好的謝謝老師,辛苦您了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝