同學(xué)你好 可以收回來的 也可以拿發(fā)票來沖抵
老師,我想問下公司收了一張電子銀行承兌匯票然后用來支付三明公司貨款,但是我之前作了借應(yīng)付帳款-三明,貸銀行存款的分錄,我現(xiàn)在要怎么修改分錄?購入原材料分錄貸方我也是掛了應(yīng)付帳款-三明
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤,我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
老師,我公司是自己生產(chǎn)機(jī)器自己銷售,分公司產(chǎn)品也會銷售,大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款,借:應(yīng)收帳款 -分公司 貸:其他應(yīng)收款 分公司,其實(shí)好多的款已經(jīng)抵沖了,然后也付款了,收款時是借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收帳款 -分公司,現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了,我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額? ,
北京的公司在山西大同新開的公司,營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的,當(dāng)時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢,后來大同的新公司成立了之后,要?dú)w還這些錢,北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費(fèi)用做其他應(yīng)收款-大同新公司,收到款項(xiàng)后沖銷其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報(bào)銷款,當(dāng)時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱,現(xiàn)在這些賬沖銷,是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當(dāng)時做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢? 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 借其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 貸:銀行存款
老師,我現(xiàn)在的一家公司需要做內(nèi)賬,對方打款到我們公賬,按打款金額的6%收取稅點(diǎn),會計(jì)分錄可以這樣嗎 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)收入-稅點(diǎn), 用私帳回款后 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(私帳會有多個,需要單獨(dú)設(shè)嗎)
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個要申報(bào)個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開數(shù)電專票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標(biāo)的時候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報(bào),請問,我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專項(xiàng)扣除—專項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個稅稅率計(jì)算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請問會計(jì)交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業(yè),22年在海東市有一個安裝項(xiàng)目,當(dāng)時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經(jīng)預(yù)繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因?yàn)轫?xiàng)目審計(jì)后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現(xiàn)在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預(yù)繳的稅費(fèi)退稅嗎
不是這個意思,好像付2020年12月份貨款:432556元,掛賬不付款 業(yè)務(wù)發(fā)生時分錄是借:應(yīng)收帳款-分公司 432556 ,貸:其他應(yīng)收帳款-生產(chǎn)部 432556,對方匯款時,借:銀行存款 432556 ,貸:應(yīng)收帳款-分公司 432556 ,那剛開始掛的其他應(yīng)收帳款-生產(chǎn)部的432556應(yīng)該如何抵沖?
那就直接紅沖了就可以了 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
那不是這筆貨款就不存在了?這是實(shí)際發(fā)生的,只不過是掛帳不會付款,抵沖而已,
紅沖了就不存在了
所以還是沒解決問題啊
你要是按照實(shí)際發(fā)生的來做那最后不付款只能計(jì)入營業(yè)外