你好,應(yīng)當(dāng)是當(dāng)月計(jì)提,次月做發(fā)放分錄 而不是等到發(fā)放的時(shí)候再做計(jì)提分錄的。
老師,我們公司每月2號(hào)發(fā)上個(gè)月工資,社保是每個(gè)月10號(hào)扣上個(gè)月的,工資的計(jì)提,和發(fā)放的分錄,怎么做啊?
請(qǐng)問老師,我們公司每月22號(hào)發(fā)放上個(gè)月工資。可不可以在發(fā)放工資是再計(jì)提?
老師您好,公司每個(gè)月的15號(hào)發(fā)放上個(gè)月的工資。那請(qǐng)問一下,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是什么樣子的呢?是不是要發(fā)放上個(gè)月的工資,再計(jì)提這個(gè)月的工資?
你好 我們上個(gè)月工資還沒發(fā)放 可不可以等到發(fā)放的那個(gè)月再計(jì)提工資
老師,請(qǐng)問工資可以本月計(jì)提上個(gè)月的,發(fā)放上個(gè)月的嗎?一直這樣計(jì)提發(fā)放可以不
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤(rùn)總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
我們?nèi)耸鹿べY表給到財(cái)務(wù)比較晚。每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅之前我們是拿不到上個(gè)月的工資表的怎么處理呢?
你好,那應(yīng)當(dāng)讓人事部門及時(shí)提供工資表才是的?