你好: 實際給農民工打款的單位進行申報。 你們公司直接打給工人,應當由你們公司申報。 如果你們公司打款給勞務公司,勞務公司發放工人工資,由勞務公司申報。
我們是建筑總包的單位發放農民工工資,都是勞務公司提供的工人,勞務公司沒給開票,工資是從我們單位對公賬戶一個一個發到農民工卡上的,這樣,工資個稅是他們公司申報嗎?
老師們好,想請教一個問題,我們單位是建筑施工企業,人工費分包給勞務公司,現國家要求民工工資要經過銀行民工工資專戶發放,現勞務公司轉來民工工資款叫我單位代發民工工資,那個稅申報,是我單位申報,還是勞務公司申報。
老師你好,我是一個施工總包單位,農民工工資是勞務公司給我們開發票,但是工資從我們自己的農民工專戶付款,個稅有勞務公司申報,那我現在讓勞務公司開發票是按工資表的實發金額開票還是應發金額開票呢?
我們是工程公司乙方,現在甲方從農民工專戶代發了一批農民工工資。這個工程的勞務我們是分包給勞務公司的,平時發農民工工資是我們轉款給勞務公司的,由勞務公司發工資給農民工。現在這筆甲方代發農民工工資業務,我們還需要勞務公司給我公司開具勞務發票嗎?還是只需要甲方提供的代發農民工工資清單就直接做賬?
農民工工資從我們公司農民工專戶發工資到農民工手上的,我們公司不申報農民工的工資,通過叫勞務公司開勞務票給我們可以嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們直接轉給勞務公司的話,勞務公司不開票,提供工資表給我們,這樣可以嗎老師
你好: 如果不提供發票,會造成這部分的成本,不能在企業所得稅稅前扣除。(造成多交企業所得稅) (1)要么轉給勞務公司,勞務公司開票(不需要給工人進行納稅申報)【建筑行業這種比較多】 (2)要么直接給工人,給工人進行納稅申報。
那申報的這些工人工資一定要繳納社保嗎?還有工會經費?
你好: 之所以建筑行業選擇第一種,就是為了規避社保繳納的問題。(作為自己公司名下的工人,需要繳納社保,及工會經費) 雖然現實中,存在職工不交社保的情況,但畢竟是強制社保。 所以由勞務公司(或包工頭)進行發給工人。
那開勞務票的稅率是百分之幾呢?
你好: 可以按照5%稅點開票。
小規模公司可以按3%開開嗎
你好: 是的,小規模納稅人開票是3%
好的 謝謝老師
你好: 加油,給個五星好評喲~