(6000×12+20000+3000×80%-2000+50000×80%-60000)×綜合所得稅率-扣除數(shù)-8000 你計算一下結果
何某是服裝公司的一名模特,2017年收入情況如下。 (1)每月取得工資收入6000元,12月取得年終一次性獎金20000元。 (2) 3月參加非公司組織的農(nóng)村文藝演出,一次取得收入3000元,通過當?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務教育捐款2000元 (3)8月取得保險賠款1000元。 (4)11月以個人名義出國參加一次服裝表演,取得收入50000元,按該國稅法規(guī)定在該國繳納了個人所得稅8000元。 要求:計算何某當年應納個人所得稅。
居民個人李某為一文工團演員 假定2019年1-12月收入情況如下 (1)每月取得工資7200元,每月專項扣除1000元,專項附加扣除1000元,12月取得年終獎24000元 (2)每月參加赴郊縣鄉(xiāng)村文藝演出一次,每次收入3000元,每次均通過當?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務教育捐款2000元 (3)當年取得投資分紅收入10000元 (4)買賣股票凈所得200000元 (5)在A國講學一次,取得收入50000元,已按A國稅法規(guī)定在A國繳納了個人所得稅8000元 (6)在B國出版自傳作品一部,取得稿酬160000元,已按B國稅法規(guī)定了在B國繳納了個人所得稅16000元 要求:計算李某2019年累計應扣繳的個人所得稅稅額。
4、王某2020年收入如下:2/3(1)每月取得工資5000元,獎金9000元,差旅費津貼6000元,單位代扣代繳養(yǎng)老保險費400元、失業(yè)保險費50元、醫(yī)療保險費100元、住房公積金350元。(2)4月參加文藝演出取得收入3000元,通過當?shù)亟逃窒虍數(shù)亟逃龣C構捐款2000元。(3)6月取得儲蓄存款利息1000元。(4)8月取得父親遺作250000元。(5)10月因汽車被盜獲得保險賠款8000元。(6)11月購買福利彩票中獎8000元,領獎發(fā)生交通費200元。要求:請計算王某2020年全年應納的個人所得稅。
何某是服裝公司一名模特,2021年收入情況如下: (1)每月取得工薪收入5 000元,獎金9 000元,差旅費津貼6 000元,單位代扣代繳基本養(yǎng)老保險費400元、失業(yè)保險費50元、基本醫(yī)療保險費100元、住房公積金350,“三險一金”合計共900元; (2)4月參加非公司組織的農(nóng)村文藝演出一次,取得收入3 000元,通過當?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務教育捐款2 000元; (3)6月取得儲蓄存款利息1 000元; (4)8月已經(jīng)去世的父親遺作出版,作為繼承人,何某取得稿酬250 000元; (5)10月因汽車被盜獲得保險賠款80 000元; (6)11月購買福利彩票中獎8 000元,領獎發(fā)生交通費200元。 已知:何某父母均年滿60周歲,可以專項附加扣除24 000元,個人工資、薪金所得減除費用標準為5 000元/月,偶然所得適用的個人所得稅稅率為20%。 要求: 計算何某2021年應納個人所得稅稅額。
何某是服裝公司一名模特,2021年收入情況如下:(1)每月取得工薪收入5000元,獎金9000元,差旅費津貼6000元,單位代扣代繳基本養(yǎng)老保險費400元、失業(yè)保險費50元、基本醫(yī)療保險費100元、住房公積金350,“三險一金”合計共900元;(2)4月參加非公司組織的農(nóng)村文藝演出一次,取得收入3000元,通過當?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務教育捐款2000元;(3)6月取得儲蓄存款利息1000元;(4)8月已經(jīng)去世的父親遺作出版,作為繼承人,何某取得稿酬250000元;(5)10月因汽車被盜獲得保險賠款80000元;(6)11月購買福利彩票中獎8000元,領獎發(fā)生交通費200元。已知:何某父母均年滿60周歲,可以專項附加扣除24000元,個人工資、薪金所得減除費用標準為5000元/月,偶然所得適用的個人所得稅稅率為20%。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
那個向農(nóng)村義務教育捐款2000元不用算嗎?
算的呀,這個直接可以全部扣除的,你看剪掉了的。