你好,當月要計提印花稅
收到注冊資金(資金帳簿)后,印花稅當月繳納,但申報是次月申報的,那當月是否要計提印花稅呢?還是次月直接稅借:稅金及附加 貸:銀行存款呢?
4月收到1-3月六稅兩費的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報的,所以做賬時候沒計提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
印花稅是當月計提,下個月繳納?還是不用計提,下月繳納時直接入賬 借:稅金及附加-印花稅 100 貸:銀行存款 100
這些附加稅在發生的當月需要計提嗎?還是在次月報稅交的時間直接借,稅金及附加,貸,銀行存款
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
2020年12月沒做計得,直接2021年1月份做了借:稅金及附加 貸:銀行存款。然后2021年1月份又收到一筆投資款,然后2月份已交稅款,那我2021年1月份做筆計提分:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅。然后2月份交了印花稅,做分錄:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款是嗎
請問老師2021年付的印花稅(資金帳簿)在2020年12月沒做計提,已經過去了,不計提沒關系嗎
你好,金額不大,沒計提就算了
好的,謝謝
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