你好,所得稅和一般企業一樣的,如果符合減免,需要先稅局備案的。看限定性凈資產和非限定性凈資產增加就是利潤,社會團體是民政部門年檢
老師,我想問下,假如一個人想辦企業,企業類型可以為公司,也可以為個體戶,這個屬于企業類型對嗎,然后對于稅務上來說,不管是公司還是個體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規模,這個是一般納稅人還是小規模只是針對增值稅而言,個體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規模對嗎?我這么理解對嗎?對于個體戶,會計做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個體戶這個怎么操作最后經營所得都是這個經營者的收入,這個怎么做賬務處理?
我們這個建筑公司現在還是小規模,明年才升一般人,現在是小規模,企業所得稅是核定征收的,老板朋友要在我們這里面代開100萬的發票,我們公司賬上有快50個社保人員,可以用這些人來做勞務工資嗎?合同做成清包工會不會好一些,才不用去開材料發票?以前的賬上因為很多社保人員,又沒怎么開票,所以今年都是虧損的。謝謝老師,麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]
非營利性組織,老師我們是社會團體,小規模,我們的企業所得稅免不免呢?是不是更一般有限公司的企業所得稅一樣的?是看哪個科目有無利潤呢?一般公司要做營業執照年檢工商年報,那我們社會團體做嗎?謝謝
老師,您好,我們公司是小規模納稅企業,我在做年度企業所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息,屬于小型微利企業,依據政策可免于填報:《一般企業收入明細表》(A101010)《金融企業收入明細表》(A101020)《一般企業成本支出明細表》(A102010)《金融企業支出明細表》(A102020)《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業的,這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發生業務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
小規模公司,平時開工程管理咨詢費,除了法人工資,一點油票和餐費,沒有別的成本了,現在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實交多少企業所得稅,是不是沒有涉稅風險了?還有個體戶查賬征收的經營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規模企業所得稅交的多很多對吧
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
這個在匯算清繳里怎么取數?
股東分紅 還沒有申報個稅,這筆分紅等后面公司經營需要當擴資嗎?
請問個人所得稅手續費返還分錄怎么做?
老師,在做匯算清繳的時候, 比如25年補計提24年的社保900元, 這個金額應該要加上吧?這是歸屬于24年的社保, 同樣24年補提的23年社保也要減掉, 它不屬于24年,是這樣理解的嗎?
你好老師,同事之間借錢,可以用工資抵嗎,錢可以直接打到債務人卡上嗎
老師:請問支出半年的房租該怎么做賬?
老師這兩個科目最終的貸方余額相加就是利潤對嗎?老師我們是去民政局現場辦理年檢,還是有專門的網站線上年檢呢?謝謝,主要一直做公司的賬,才接的賬
你好,是這2個科目的期末數余額減起初余額就是利潤。年檢是當地民政局有專門網站的,咨詢當地民政部門