同學你好!這個就當月記入管理費用/應付職工薪酬 下月的話? 應付職工薪酬/銀行存款 就可以了
老師您好,單位是當月工資下月計提下月發放,現在想改成當月工資當月計提下月發放,該怎么做
你好,請問下我司以前做賬工資是當月計提當月,當月發放當月,但是現在我需要改成當月發放上月,現在要怎么做賬呢
當月工資當月計提下月發放,還是當月工資下月計提下月發放呢?
工資當月計提下月發放,可以當月計提當月發放嘛
老師您好,我們單位是下月初開上個月工資,正常是月末計提,月初發放,上個會計做成當月計提當月發放,月末應付職工薪酬沒有余額,我怎么能把它改過來
你好,老師,我公司3月發生了股權轉讓,公司法人做了變更,股權也由上一個人的股份全部轉到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數據是直接作為期初數據嘛?
老師,實際工作中每個行業做賬都必須有收入同時結轉成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務處理,
代賬公司用的是網頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業所得稅報表中的營業成本是所有的支出還是業務活動成本?
請教老師個問題,進口企業,某一票的賬單上的付匯賬單上有貿易商補款,怎么看這個貿易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應付職工薪酬4借:應付職工應酬4貸:其他應收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經理負責公司業務的簽字審批,那請問丙公司的日常業務由這名總經理財務簽字審批可以嗎?總經理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
可是這樣就一下計提了兩個月的工資了
這個不影響啊? ?本身你以前的處理? ?就是不正確的 現在是改為正確的? ?所以造成這樣啊。。。
造成當月費用高沒有什么影響是吧
這個沒影響的? 不要緊哦
謝謝老師!
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝