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進項發票跨月了,發現開錯了,實現稅款比較多,我該怎么辦?

2021-02-19 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-19 11:33

如果沒有其他抵扣的,你可以去稅務局申請延期折扣。

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 11:34

延期是延期繳納嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 11:38

是的 是的 是的 是的

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 13:24

老師還有別的好的方法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 13:25

現在你紅紅沖來不及了 這個月還是正常交 下個月紅沖退稅

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:01

留底稅能退嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:03

一、什么是增量留抵稅額? 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 二、如何計算當期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計算:  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% 1.計算進項構成比例 進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 舉個例子:假設該企業2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進項稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實際取得專票的那部分占全部當期已抵扣進項稅額的比例,就是實際取得專票的那部分才能退還,因為現在沒有專票的也能抵扣了) 2.計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。 三、申請退還留抵的條件是什么? 同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 2.納稅信用等級為A級或者B級; 3.申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的; 4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 (簡單的說:增值稅進項稅額高于銷項稅額,符合上述要求,高出部分企業可以向稅務局申請退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應在增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額。) 四、取得退還的留抵稅額后,應當如何進行處理? 該企業取得退還的留抵稅額后,應相應調減當期留抵稅額。 參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:05

這個政策研究過,不行呢,不符合條件

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:05

那就不可以退稅的

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:10

是不是就沒有別的辦法了

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:11

只能先全額交上 后期慢慢抵扣

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:25

申請延期抵扣不就可以了

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:32

老師延期抵扣山東現在還允許嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:34

問你專管員 可以用的

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:44

老師,那我這個還是沒有別的辦法嗎? 主要是我這個發票是1月份開的,開錯了,當時沒作廢

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:44

我這個發票是1月開錯稅號,2月重新開具能延期抵扣到1月嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:46

那你這個可以退稅 你這個是多交 不是留底

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:48

這個月交上以后,下個月認證了,不就在留底稅額里了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:51

下個月開負數不是嗎 你多開了不是

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快賬用戶9263 追問 2021-02-19 14:53

不就成留底稅了嗎?能算多交嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 14:55

你多交這個屬于的 留底是進項多了

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如果沒有其他抵扣的,你可以去稅務局申請延期折扣。
2021-02-19
同學,繼續放在賬上留抵
2023-02-22
你好,你什么時間紅沖的?是在這個月嗎?
2021-11-05
同學你好 紅沖了,重新開
2020-11-13
您好 去稅務大廳柜面更正申報
2021-03-25
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