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老師,新年好! 請問老師 金穗公司的服務費280元,能抵扣,會計分錄怎么做?申報表具體填到哪里?謝謝!

2021-02-19 09:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-19 09:06

借應交稅費應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數 在主表應納稅減征額和減免表還有附表四里面填寫。

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:10

請問不走管理費用,直接借:應交稅費,貸:現金。行不行?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:11

你好 不可以的 需要做管理費用

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:15

請問這個應交稅費減免稅款,月底怎么結轉,財務軟件可以平嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:16

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款

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快賬用戶4331 追問 2021-02-19 09:18

謝謝 謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:18

不用客氣,新年快樂。

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借應交稅費應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數 在主表應納稅減征額和減免表還有附表四里面填寫。
2021-02-19
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 申報表金額填寫,請看圖片
2022-04-02
借:管理費用 280 貸:庫存現金 280 全額抵減增值稅時? 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280 貸: 管理費用 280 申報附表4的時候填在第一欄 第二列 和第四列 ,還要填減免稅申報明細表 還有主表的23欄
2022-09-01
你好; 按照你所屬期內? 4-6月合計應發工資*2%計算的、應稅項寫 4-6月應發工資合計?
2023-07-14
您好。 1:借:管理費用 貸:銀行存款
2021-01-07
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