在印花稅申報時不能把所有科目刪除,如果是零申報應(yīng)該保留科目按零填寫
前面一個會計遺留下來的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅的余額在貸方,是負的820元,這是什么意思?我看了下憑證,是金稅盤的費用,他做的會計分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅820,貸庫存現(xiàn)金820,單位是余額是負數(shù)呢?
老師,我們是一般納稅人勞務(wù)派遣差額納稅單位,我看資料,說勞務(wù)派遣取得相關(guān)工資社保繳納憑證可以扣稅,借:應(yīng)交稅費-差額征稅 貸:應(yīng)交稅費-差額征稅,我不理解什么意思?
應(yīng)稅憑證至少保留一條數(shù)據(jù)什么意思怎么解決
請問填報增值稅申報表,檢查的時候,系統(tǒng)顯示進項比對不符,請調(diào)整進項填報數(shù)據(jù)或再次進行進項扣稅憑證的選擇確認是什么意思?我應(yīng)該怎么做?
我公司為總分公司的總公司,變更報稅員時提示:該納稅人總分機構(gòu)類型為“總機構(gòu)”,請檢查上下級機構(gòu)信息錄入的完整性,當(dāng)前日期以后不應(yīng)存在有效的上級機構(gòu)信息,應(yīng)至少有一條當(dāng)前有效的下級機構(gòu)信息。 請問老師這個是什么意思,我要怎么操作才能變更?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
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應(yīng)稅憑證名稱為什么打不上去
你好,圖片看不清楚