年末結轉未分配利潤借方余額,手工帳結轉是貸方的負數減借方余額
老師未分配利潤上年結轉貸方負數,年末結轉未分配利潤借方余額 那我手工帳結轉是貸方的負數加上借方數字
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數 貸 利潤分配一未分配利潤 負數 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數 貸 本年利潤 正數
我的利潤總額是負數1萬。我本年利潤結轉,就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數是貸方負數的
老師,本年利潤貸方負數,未分配利潤貸方負數,手動做本年利潤結轉是怎么做的分錄
請問老師,本年利潤在借方,年末結轉本年利潤到為分配利潤是做 借 本年利潤負數 貸未分配利潤負數嗎?
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發票
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
好的 手工帳結轉到貸方負數對吧
是,手工帳結轉到貸方負數。
如果是盈利呢
手工帳結轉到貸方正數