那么你收到的時候,直接就是借銀行存款貸其他應收款。你這個錯了吧,如果說你是要付的話,應該是其他應付款吧。
老師好,有這么一筆業務,09年收到一筆專項應付款,當年發生了幾筆業務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發生業務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師您好,2013年單位用預算資金支付款項未收到發票時做借:其他應收款 貸:銀行存款,在2020年收到應該怎么做賬呢?謝謝
請問:2020年2月收到農銀企業資金,當時做賬:借:銀行存款,貸:其他應付款,2020年3月付款及投資。借:其他應付款,貸:銀行存款,賬做錯嘞,2021年發現錯嘞,怎么調賬
老師你好,去年一筆分錄是:財務會計,借:其他應收款,貸:銀行存款,對應的預算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結存。今年收到了那筆其他應收款,借:銀行存款,貸:其他應收款。那么對應的預算會計分錄怎么做呢?
收到支付的租金退回,應該怎么做賬呢,只收到銀行單,之前支付的時候是這樣做賬的:借:預付賬款 、 其他應收款、應交稅費 貸:銀行存款
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
現在事情已經發生了,那么在2020年收到發票后是如何進行賬務處理呢?
直接做借銀行存款貸其他應收款的話沒有體現費用支出呢?
收到票據 借,X費用等 貸,其他應收款
行政事業單位放應收票據嗎?
事業單位,財務會計計入應收票據
現在是已經收到發票,計入應收票據后如何沖回?可以寫具體的分錄嗎?
現在的問題是單位在2013年用預算資金支付了款項,支出的時候做借:其他應收款 貸:零余額用款額度現在在2020的時候收到發票,如果直接沖減其他應收款的話,就沒有體現費用的支出,分錄是如何做呢?