你好, 借銀行存款 貸 實收資本
早上好老師!我遇到一點兒問題,自己轉不過來彎兒了,請教老師一下 我們是房地產開發公司,欠A商砼款126萬,公司用2套房抵賬100萬,A的朋友在我們公司購買1套房66萬,66萬A代替他朋友付款(應該是A欠他朋友錢,以房款抵債),我們沒收到A的錢,但是要給他朋友開具認購書和收據,A還讓我們把他那兩套房的認購書也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購買,這個 賬務都怎么處理哇 ?收據和認購書都怎么開哇?懵圈了[流淚]
老師,A給我們打款1萬,我們自己出1萬,一起買了辦公用品,內賬怎么做,A的錢不用還
我們是事業,不能從銀1行直接貸1款,A投資公司貸1款給我們,我們再轉給B。是征服出面改造小區,不能出面貸1款,B公司出面去貸1款,但是要給銀行打資本準備金,B公司沒有,從A公司轉來我們這里,然后給B去辦理貸1款,這個賬就是從我們這里一進一出,但是又不能掛往來,應該怎么做賬,B公司出面去貸1款,要給銀1 行交保證金,沒有錢,從A公司轉來我們這里,然后我們再轉給B,我們一進一出,怎么做賬?不掛往來
老師你好,我們公司自己 的店鋪拿貨怎么做賬,比如這們進這產品總金額1萬,這1萬塊錢的貨全部給到店上用,怎么做賬呢老師
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費。 現在我們跟A不直接合作了,但是因為業務需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務費。 請問,假設我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務費,請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎?有其他做法嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
借管理費用 貸銀行存款