你好!需要重新結轉上年數據,先備份一下21年數據
現在發現9月份記賬憑證科目用錯了,但是我已經做了12月憑證了?怎么改9月份的
用友T3,1月份的憑證已經做了,現在更改了上年度12月份憑證,在12月份增加了幾個原材料的科目,為什么在1月份找不到增加的科目了?這種情況怎么辦?
有個發票是12月份,1月申報的時候做了進項抵扣,當時還沒有做憑證就直接拿發票,抵扣了,那現在我做這個1 月憑證的時候,這個進項其實都已經抵扣了,我應該就不入待抵扣進項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
發現一個新問題,現在發現,2012年12月份的帳不平,然后把預付賬款調到了應付賬款,應付賬款里增加了一個二級科目,發現2022年1月份這個新增加的二級科目沒有了,找不到了,這個怎么辦?
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結轉本年利潤,12月的憑證已經不能改動了,可以在1月份補結轉嗎?補結轉的話要通過以前年度損益科目嗎?這個憑證怎么做?感謝!
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我重新備份了20年的數據,然后結轉上年數據,但是還是沒有呢
你好!結轉上年數據到21年還是沒有?這新增的科目有余額嗎?
是的,就是結轉上年數據到21年是的沒有,有余額的
你好!新建一個21年空賬套結轉試試
如果新建一個空賬套可以的話,開始1月份的憑證已做,怎么把數據轉過去呢
您好!T3憑證可以導入導出,具體操作步驟如下: 1.先在軟件中添加一張憑證; 2.點擊電腦【開始】-【所有程序】-【T3系列管理軟件】-【T3】-【用友通系統工具】或【T3系統工具】; 3.賬套主管身份登錄需要導出數據的賬套,點擊【數據導入導出】; 4.點擊左側的【總賬系統】前的‘%2B’,選中里面展開的【憑證】; 5.接著點擊【添加】將此【憑證】選擇到右側的【已選項目】中; 6.先點擊右側選項中的【用友通數據導出Excel文件】,將一開始填入的憑證導出; 7.然后以導出的Excel文件為模板,將要導入的【憑證】信息填入,保存Excel; 8.最后以需要導入的賬套身份重新登錄系統工具,點擊右側選項中的【外部Excel文件數據導入到用友通】,將已填好的憑證導入。 說明: (1)做此操作前請先備份數據; (2)現有模板一般默認存放在【UFSMARTT3系統工具Excel導入導出文件】中,最好導出一條【憑證”信息作為新的模板來使用。
老師,我覺得與可能是因為我一月份已做過憑證了,在返回12月更改新增的科目編號沒有更新(12月份新增的科目其實在1月份已經屬于另一個科目了)這樣是不是就互沖了
那我現在試試你說的重新建一個空的賬套,但是再重新導入的話,原本1月份的憑證中有新增的科目編號其實在12月份更改的時候已經用過了,這樣直接導入導出憑證會不會還有問題?
你好!會有問題的,會計編號不可以重復
那怎么辦啊
難道只能重新建一個賬套,然后結轉上年數據,然后重新做憑證了?
你好!20年新增科目編碼更改一下就可以的
就是我重新登陸到20年把新增的科目重新改到另一個21年沒用過的編碼嗎?
你好!是的,是這樣處理