你好 1. 可以用現(xiàn)金或者是銀行退款給公司的 2. 或者是以后工資補(bǔ)扣除來(lái)就行了。 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)處理即可
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)多發(fā)給員工的工資,員工要以什么方式退回?是通過(guò)銀行代發(fā)的,多發(fā)了400塊錢(qián),退回后會(huì)計(jì)憑證要以什么科目來(lái)做賬?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月退回的
請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)繳財(cái)政款-應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款/應(yīng)繳專(zhuān)戶(hù)款有什么區(qū)別,我單位屬于行政機(jī)關(guān)單位,就是有個(gè)人員退回多發(fā)的3個(gè)月工資,這個(gè)錢(qián)是要退回財(cái)政的,這是通過(guò)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款還是通過(guò)應(yīng)繳專(zhuān)戶(hù)款啊
老師發(fā)工資時(shí)錯(cuò)把1人發(fā)錯(cuò)(銀行賬戶(hù)發(fā)),后面本人又把多余的以現(xiàn)金退回來(lái),這個(gè)要掛什么科目怎么做分錄
老師,6月工資照理是7月發(fā)放,因故8月15號(hào)才支付的,當(dāng)時(shí)用的是工行網(wǎng)銀,因?yàn)榇l(fā)工資模塊不熟,后分別用了兩個(gè)模塊,導(dǎo)致出去了兩筆工資,不過(guò)照理說(shuō)應(yīng)該20號(hào)發(fā)的,現(xiàn)在也差不多到了那個(gè)時(shí)間了,請(qǐng)問(wèn)要不要把自己的工資退回給公司,然后20號(hào)重新打款給自己?還是無(wú)作為?
老師您好,12月月預(yù)繳了增值稅,1月企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)帶入報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)多交了所以在當(dāng)月申請(qǐng)并退回了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢,附的憑證是什么呢?
老師,工廠無(wú)人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類(lèi)
倉(cāng)管沒(méi)給進(jìn)貨單,但車(chē)間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以?xún)?nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢(qián)嗎
我們公司原營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬(wàn),23年底更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬(wàn),后來(lái)我們主管部門(mén)注資6000多萬(wàn),我把營(yíng)業(yè)執(zhí)照上5000多萬(wàn)的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬(wàn)的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬(wàn)交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒(méi)有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)直接填寫(xiě)提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專(zhuān)利權(quán)價(jià)值100萬(wàn)投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專(zhuān)利權(quán)價(jià)值100萬(wàn),3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷(xiāo)單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺(jué)得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷(xiāo)人,會(huì)計(jì),副所長(zhǎng),所長(zhǎng)這四個(gè)人
不用做紅字沖嗎?
貸應(yīng)付職工薪酬不用紅字嗎?
?你好? ? 不用 。我給你做的收回來(lái)款的分錄
老師,是需要在同一張憑證上分別做兩次科目嗎?還是分開(kāi)成兩張憑證做。應(yīng)發(fā)3000,發(fā)成了3400。需要像下面的這樣做在同一張憑證上嗎?
?你好? 你之前已經(jīng)做了發(fā)放分錄了。? 現(xiàn)在退回來(lái) 做一筆收到退款就行了。? ? 你之前沒(méi)有做發(fā)放分錄嗎?
不做紅字,對(duì)計(jì)提工資沒(méi)有影響嗎?
?你好? ? 你只是多發(fā)放了金額。 如果計(jì)提工資的分錄 金額沒(méi)有多做的話 。就做? 退款的分錄就行了。? ?
工資已經(jīng)通過(guò)銀行代發(fā)的方式發(fā)出3400元了,現(xiàn)在員工銀行轉(zhuǎn)賬退回400元,我計(jì)提的分錄應(yīng)該也是要做成3400吧?還是可以直接只計(jì)提3000?
?你好? ?你計(jì)提只計(jì)提3000呀 。? 因?yàn)槟惚旧砭褪?只有3000工資。 是你自己發(fā)放多發(fā)了。? ? ? 這樣到時(shí)就只需要做 借銀行存款400貸 應(yīng)付職工薪酬400就行了。?
明白了,謝謝老師
?沒(méi)事的。 希望能幫到你? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?