您好,是的,按980報稅,其他計入推廣費(無票支出)
麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實際收入980做收入報稅吧,實際沒收那么多錢,一部分直接轉到推廣費的銷售手里了,但有的需要開發票,我怎么操作合規呢,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點區,然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發票,發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發工資是嗎?但是這樣的話開發票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現金三萬,其余70%沒經過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
我想問下有個項目的款項是70%由總包直接代付給工人的,那我們做賬的時候是不是要他們提供發票流水做賬還是需要怎么操作才好呢,那我們給他們開發票還是開工程款嗎 然后除了備注工程項目地點 還要備注代發工資是嗎?但是這樣的話開發票的話 假如合同是十萬,我們公司實際只收到現金三萬,其余70%沒經過我們的公帳 這怎么理[捂臉]
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
分好幾級,每級到賬不一樣,都按980做收入,然后推廣費用一起做可以嗎,謝謝
您好,是的,您的理解非常正確
那提現到公賬的扣款,也可以算推廣費嗎,然后推廣費無票沒有要求規定嗎
還有有的人要開980的發票,可以直接開嗎,那么多980提現的時候做一起嗎,發票單張開
您好,是的,您企業對外就是980的含稅收入,同時收款980。其他支出屬于您企業的部分推廣費等
推廣費可以無票是嗎,有比列的要求嗎
您好,可以無票,沒比例要求,無票部分不能企業所得稅扣除