同學(xué),你好 采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)處理: 計(jì)提折舊或攤銷 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 所以老師說的管理費(fèi)用是出租前的折舊額 公允價(jià)值模式無需計(jì)提折舊
老師您好:這個(gè)無形資產(chǎn)不是說:出租的費(fèi)用應(yīng)計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)收入”吧!那請(qǐng)問您我是哪里出問題了啊?
老師,我剛才聽這個(gè)老師說 這個(gè)不是租金會(huì)計(jì)分錄借:其他業(yè)務(wù)收入75嗎 2013年折舊老師說計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎
老師請(qǐng)問75的折舊為什么計(jì)入管理費(fèi)用呢,出租的是其他業(yè)務(wù)收入,那折舊為啥不是其他業(yè)務(wù)成本要計(jì)入管理費(fèi)用呢
老師,投房那,是不是結(jié)轉(zhuǎn)出租的成本的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)成本貸其他綜合收益?那么這個(gè)成本是不是每一年計(jì)提的折舊金額,我不知道這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本的取數(shù)
老師,在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),有其他業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)成本可以嗎?因?yàn)檫@個(gè)其他業(yè)務(wù)成本70%是我們公司自己的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用了,其余30%屬于我們收取了一部分錢,但是這個(gè)錢整體分不開,我就都計(jì)入費(fèi)用了,可以嗎?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
哎喲是這樣的老師,謝謝我腦子一直沒轉(zhuǎn)過來
不客氣,希望能夠幫到你