你好,不需要沖紅,直接賬上轉出,申報表有專門填轉出的欄次
老師我想問下,稅局要求我們把之前抵扣的進項稅轉出,直接再開票系統沖紅是嗎?然后做納稅申報的時候是要補交這部分稅嗎?
老師,有張進項發票錯誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報增值稅的時候把抵扣的進項轉出,補繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢
老師 問下 之前我們租房專票是100 現在全沖了 沖了100 收到紅字發票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報稅的時候需要增值稅表需要進項轉出嗎
老師,我想問下我已經抵扣的專票,本月開了紅字,對方給我重新開票。我在稅務申報的時候是直接填進項稅轉出,然后再填留底退稅嗎/
與其他公司合作一個銷售,資金雙方各投一半,以他公司運行開發票,收到銷售利潤時如何入賬
成本法下處置投資損益計入什么科目
老師。問一下我發現有個一次性扣除的固定資產23年12月份的,憑證做錯了,但我的會匯算清繳沒錯的,我可不可以直接就24年年底或者25年4月份開始改,前面涉及報表太多。不好改了呢
大額醫療費用補助怎么暫停
老師,我24年有一筆出口業務的收入放在了25年1月份申報了了,現在稅局比對出來說我有一個30萬的收入沒有申報稅費,現在讓我寫情況說明,請問這個情況說明怎么寫
小微企業收入超過30萬,怎么納稅?
其他債權投資發生減值會影響所有者權益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財務報表。我是不是24年的所有財務報表都要改,還涉及所得稅季報
老師,您好!裝修費計入長期待攤費用,然后按月分攤,最低分攤三年。這個開始時間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個時間段,怎么選開始攤銷時間?
無租房產怎么繳納房產稅?
那之前供應商開出的票不能抵扣了要不要沖紅呢?他們以后要補其他票給我們的?
要補票的就需要沖紅
那未抵扣的進項票可以直接給銷售方自己去沖紅可以嗎?沖紅的發票需要退給供應商嗎?
可以直接給銷售方自己去沖紅,不用退