你好,發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五孰低扣除
重慶市,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的標(biāo)準(zhǔn)是
根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過當(dāng)年稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。A對(duì)B錯(cuò)
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?還有運(yùn)輸費(fèi)可以全部扣除嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào),工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
如果超標(biāo)了,那怎么交稅,交稅稅率多少
超過了不能稅前扣除,你所得稅稅率是多少就用超過部分乘以多少。