您好,哪個月發放的就放入哪一年。 比如申報期在2021年,就是2021年的工資薪金。
2018年的年終獎在2019年發放,于發放次月合并到工資薪金里一起申報,2020年個稅匯算清繳時,想把年終獎單獨申報,完成退稅,可以嗎
請問老師假設2020年計提的年終獎在2021年2月發放,個稅申報如果想在2020年合并申報工資薪金可以嗎?
2021年2月發放2020年的獎金。是和工資合并綜合申報,還是單獨按一次性獎金計算個稅
老師,2020年計提的獎金2021年1月發放,2021年申報時可以并到2020年的工資薪金一起算個稅嗎?這個申報表怎樣填?單獨填獎金還是和2021年1月份工資薪金一起申報?單獨填獎金所屬期怎么選不到2020年
老師好,現在發放的2021年年終獎,可以放在2月份申報1月份工資薪金所得時,一起申報嗎?謝謝!
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以放在一起申報,也可以分開申報,謝謝!
我并在2020年工資里不用交個稅,如果并工資和單獨申報都要交個稅,這個怎樣操作?去年12月份我咨詢過老師,他說那個月發放就那個月申報,我如果并2021工資里申報的話這個表怎樣填就不用交個稅呢
您好。您1月份發放,那么您可以在2020年12月份計提并申報個稅,但是您沒有的話,現在只能是在1月(2021年)
我當時問老師,他說2020年計提,但發放時在申報,這錯了?
您好。這沒有錯。謝謝!
您好,假如您超過了起征點就是需要繳納稅的,謝謝!
您好。 1:超過了需要交稅。 2:假如您不想繳納,2020年的時候可以計提同時并申報(也就是說申報在2020年按照計提的數據)(這一點是經驗之談)
我當時就是不知道計提了要不要申報,還特意問過學堂的老師,老師跟我說等到發放時在申報,這下不是本來不用交稅的都弄到要交稅了?
您好。 1:按照正常流程,是您之前問的老師那樣做法。沒錯
2:我告訴您的只是我的經驗之談。 假如您經驗不夠,很難去操作,會出一系列的問題。
唉!這下麻煩了,本來算好不交稅的,結果整來還是要交稅
您好,假如您今年沒達到6萬,最后還是可以個稅匯算清繳,退給您的。謝謝
好的,謝謝老師
好的,祝您學習愉快