借庫存商品貸銀行存款。
老師,上個月貨款已支付,貨已經(jīng)收到,但發(fā)票沒收到,請問怎么寫分錄?
已經(jīng)付款和收到貨物,但沒有收到發(fā)票,怎么做會計分錄?
老師,購買的水泥款已經(jīng)支付出去,貨也收到了,發(fā)票還沒有收到,怎么寫分錄
老師好,請問已經(jīng)收到貨,并且已經(jīng)用銀行存款付款了,但是發(fā)票沒收到,怎么做分錄呢?
你好老師,請問我們公司買一批貨物,錢已經(jīng)支付一萬,貨物已經(jīng)到了,但是發(fā)票還沒開,我這個分錄怎么寫
我的會計證是上學(xué)期間考的,十多年沒審過怎么補(bǔ)救
我現(xiàn)在公司繼續(xù)繳納社保,現(xiàn)在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補(bǔ)交還是公司申請合并補(bǔ)交
如果以租代購的醫(yī)療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,財務(wù)費(fèi)用銀行手續(xù)費(fèi)是填入?yún)R算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表一傭金和手續(xù)費(fèi)嗎
不是當(dāng)月不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末 待認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務(wù)費(fèi)發(fā)票,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數(shù)據(jù)要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領(lǐng)用能充裝普通氮?dú)?0瓶,或者全部領(lǐng)用能充裝高純氮?dú)?0瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)增調(diào)減,請問如何填報呢?
不是說不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
那等收到了發(fā)票還要做賬嗎?
收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
我沒看懂,能給講解一下嗎老師
你好 紅沖 然后再做發(fā)票的。
老師,我還是不懂。是不是應(yīng)該這樣啊,沒收到發(fā)票的時候,借預(yù)付,貸銀存;借庫存商品,貸應(yīng)付暫估。等下個月收到發(fā)票了,再把預(yù)付和應(yīng)付對沖一下。
你好 不是的 借應(yīng)付貸庫存商品 紅沖 應(yīng)付只是過渡 銀行沒有退錢回來 只能用一個往來 你可以隨便選一個