你好,需要把發票退回給對方,讓對方按10萬開具發票入賬才是的?
老師,供應商開發票10萬給我們,我們后來只付8萬給他們,那多出的發票怎么處理,是調賬呢還是一直掛在賬上呢?
老師,實際業務發生額是10萬,但是供應商給我們多開了2萬發票,現在應付賬款上多掛著的2萬如何處理好?
老師好,我們是服務行業,上上個月開票給對方10萬元,對方也付給我們10萬。現在發現多開了2000元票,請問如何處理?謝謝!
老師好,我們內賬有一筆業務是公戶轉了對方供應商14萬多。供應商也開了14萬多的發票。實際我們是找的票,這樣走了一下。跟供應商這實際貨款3萬,開票費用按10個點算的14000。這筆我應該怎么記賬?
原設備10萬,我們實際支付供應商買設備8萬,還有2萬是供應商因我們上年銷售得力,返利2萬抵消,但對方開了10萬的發票。這個2萬差額怎么做賬,后續我們也不會付
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
但是已經跨年了
你好,已經跨年了也只能是這樣操作啊?