借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
付給客戶的貨款(公戶),后經(jīng)協(xié)商,客戶不給開發(fā)票了,怎樣把這筆賬做平?
現(xiàn)金存現(xiàn)對公賬戶客戶又不要貨了。財務(wù)上怎樣把這筆貨款退給客戶。
應(yīng)收賬款那里,收了客戶的貨款,還沒有開發(fā)票給客戶,我要平了這筆款項,我應(yīng)該怎樣做分錄呢
我們公司有代理商,有客戶,客戶直接打款給公司,我們開票給客戶;貨是代理商給客戶,我們再把錢退給代理商,這種要怎樣做賬?客戶怎樣分類
我們公司有代理商,有客戶,客戶直接打款給公司,我們開票給客戶;但是是代理商發(fā)貨給客戶,我們再把款退給代理商,這類客戶需要怎樣設(shè)置?怎樣做賬啊
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
匯算清繳調(diào)增不允許抵扣所得稅。
金額較大,90多萬元,能也沒附件,能一次做管理費(fèi)用嗎?
你好,這個購買的是貨物,貨物給你提供了嗎?
貨已提供了,就是不開發(fā)票了,已幾年了,都在賬上掛著。
那你應(yīng)該做到庫存商品里面才對的,你這個戶銷售了嗎?
以前買的設(shè)備和安裝費(fèi),設(shè)備款和安裝費(fèi)各占一半
對方外購設(shè)備然后銷售的嗎 還是自己生產(chǎn)的
我們付的設(shè)備款及安裝費(fèi)
是問銷售方那邊的情況