你好! 是的,可以與12月工資合并一起申報個稅。
各位老師:年終獎,兩種計算方式,一是單獨計稅年終一次性獎金收入,二是并入綜合所得!我想知道是怎么并入綜合所得的?是和當月工資并在一起么?
并入是跟當月工資一起填在“正常工資薪金所得”嗎?請教下年終獎是不是能選擇不并入全年綜合所得?不并入是不是填在“全年一次性獎金收入”?
全年一次獎金要是并入綜合所得一起交稅,在拿到獎金申報是和當月工資按工資,薪金申報么?得做個人所得稅匯算清繳時,收入總額就是填在工資薪金這行包括全年一次獎金的金額么?若是拿到獎金當月單獨申報一次性獎金,這樣匯算清繳還可以和在一起并入綜合所得交稅?
《自2022年1月1日起,居民個人取得全年一次性獎金,應并入當年綜合所得計算繳納個人所得稅》這個獎金收入是算在2022年嗎,2021年的年終獎
老師,年終獎現在是不是有單獨計算和并入全年綜合所得兩種做法?如果是單獨計算,年終獎20000,稅率應該是多少,稅額是多少
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
沒發呢,可以和1月份工資合并申報么?
你好! 沒發,暫時就不用申報。 等發放時與一起發放的工資合并計算申報。