對的,對的,理解是正確的同學。
農產品收購發票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農產品收購發票或者銷售發票欄,剩余的1%填在加計扣除農產品進項稅額這樣呢
老師,您好,想問一下就是我在購進農產品的時候不是計算抵扣1%嗎,就是我后期領用該原材料加工生產13%稅率的貨物時,那1%我在申報表中什么地方填寫,求指導
老師,農產品計算抵扣申報表是在農產品銷售發票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領用加計扣除就不填,領用了按什么基數計算加計的1%?這樣填報理解對嗎
老師,從自產自銷一般納稅人處購進免稅農產品,購進按9%計算進項稅額、領用按1%加計扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報表抵扣進項稅額,那現在申報1月的增值稅還可以操作嗎?
老師,我只是一般納稅人,我采購的農膜,對方也是一般,給我開的是免稅的發票,我沒有經過加工,直接銷售了,開了13個點的專票出去,我填進項明細表的時候,是填第6欄對吧,農產品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個點,是進項票的價稅合計金額,除以1.09乘以009計算可以抵扣的稅額嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
好的,如果全部領用了加計扣除也是按票面乘1%對嗎?
對的,你這里按全額1%計算
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。