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老師,年前12月申報的未開票收入已經做賬,本月開出了專票,需要沖紅再重新做賬嗎?

2021-01-29 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 14:17

你好? ? 你之前做了無票收入報稅 了。現在 開票? 金額與無票收入一致的話。 直接紅沖分錄 在做一筆開票 就行了。? ?

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快賬用戶8552 追問 2021-01-29 14:22

老師,金額與無票收入不一致,有多有少?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 14:26

?你好? 那你就紅沖無票收入? 在按發票做? ? 。? 收入科目用以前年度損益調整替代?

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快賬用戶8552 追問 2021-01-29 14:28

老師,我公司用的是小企業會計準則,沒有以前年度損益調整這個科目

頭像
快賬用戶8552 追問 2021-01-29 14:29

就用主營業務收入行嗎?先負數沖掉,然后再做開票的正數金額?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 14:33

走未分配利潤科目去處理。 不是直接走主營收入? ?

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相關問題討論
你好? ? 你之前做了無票收入報稅 了。現在 開票? 金額與無票收入一致的話。 直接紅沖分錄 在做一筆開票 就行了。? ?
2021-01-29
你好,不用 成本不用動的
2024-06-11
你好,要做應收、稅和主營業務收入即可,成本沖抵再結轉
2021-12-28
借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
2024-07-30
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
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