你好 對方收取了貼現手續費的3000元的話。 就得給你開票的。 你還得做財務費用去的。 是的
我企業有一張10萬承兌匯票,我們把承兌匯票貼現了,貼完現就是9.7萬,對方應該給我們開3000的發票,對嗎
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現,我們現在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應商給我們承兌時,我是借:應收票據,貸:應收賬款。現在有家公司給我們貼現,我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現。我現在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現給我的分錄怎么做。請仔細看我問的什么問題
老師,公司收到客戶開的一張銀行承兌,對方會計說我們沒有承兌賬戶,她幫我們把錢取出來,但方便她做賬,讓貼現費私底下轉給她。我想問一下必須要有承兌賬戶才能接收承兌匯票,然后提現就不用貼現嗎?
銷售貨物,對方給付的承兌匯票,我們不想要承兌,那對方說就得扣下貼現息給,那我們開發票是開實際收到錢的金額,還是按照原來承兌的金額開發票給對方呢
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現了。他們通過對公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對方。貼現通過微信付給對方。這樣操作對嗎?我擔心有問題。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求