你好 有凈利潤就需要計提盈余公積
小微利企業(yè)需要計提盈余公積嗎?
小企業(yè)會計準則需要計提盈余公積嗎
老師,一個商貿(mào)企業(yè)是小微企業(yè),有十幾萬盈利,一定要計提法定盈余公積嗎?
一般納稅人小微企業(yè),在當年盈利的情況下,要提盈余公積嗎
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調(diào)5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國補500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
12月份申報表沒有計提所得稅也沒有計提盈余公積 需要更正申報表嗎?
申報有錯的,可以更正申報
還有個問題 比如前年19虧損 20今年盈利計算所得稅時按照20年利潤總額 *25%*20% 計提所得稅 需要減去19年度虧損嗎?
盈利了。可以先彌補以前年度虧損 盈利了,可以先彌補以前年度虧損,然后再計算所得稅
可是比如19年虧損 5000 納稅申報時調(diào)增后 虧損只有2000 這個按照哪個來減彌補以前年度虧損
用今年的利潤先減以前的利虧損,然后再算所得稅,這樣明白了嗎?
明白了 如果20年利潤總額10000按照賬本上虧損 5000那我就計提按5000計算的企業(yè)所得稅 可是實際申報繳納時 去年匯算清繳調(diào)增了,納稅申報時虧損只按照2000減 那10000-2000交企業(yè)所得稅按照8000來計算所得稅 和賬本計提所得稅不一樣那多交所得稅嗎? 做賬按哪個來
按5000元來計提所得稅
那多計提怎么處理
多計提了可以紅沖
少計提了呢
少計提了就補充計提
補貼分錄怎么寫?是入12月份的賬還是記入一月份
發(fā)現(xiàn)錯誤的那一個月做帳和原來的分數(shù)一樣
借未分配利潤 貸應(yīng)交所得稅??
企業(yè)所得稅是一月份交的那做到一月份可以嗎?要記入以前年度嗎
一月份交實際稅款是12月份的 一月份交實際稅款是12月份的,所以這個用以前年度損益調(diào)整 小準則,直接用未分配利潤