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年末進項大于銷項,有留抵的稅額,怎么結轉到下年,會計分錄怎么寫比較好

2021-01-24 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-24 21:03

你好,你在年末的時候, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:03

這個轉出未交增值稅,就是你的留底金額。

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快賬用戶2702 追問 2021-01-24 21:04

那是開紅字發票的稅額

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:05

你好,哪個是開負數發票的?

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快賬用戶2702 追問 2021-01-24 21:06

嗯嗯,是的,那會計分錄怎么寫比較好

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:06

你們自己開的? 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅銷項負數

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快賬用戶2702 追問 2021-01-24 21:07

對,這稅額怎么結轉到下年

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:07

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅銷項。

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你好,你在年末的時候, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-01-24
你好!當進項稅大于銷項稅,形成的留抵稅額,會計分錄是這樣記的: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(留抵稅額) 這樣就把多余的進項稅額轉為留抵稅額了。
2024-11-08
您好,借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅(進項稅額大于銷項稅額的差額) 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
2024-10-24
你好,留抵的進項不需要做分錄。
2021-01-07
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-12-30
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