同學你好 那就只能開發票了
老師,你好,我想問下,我們付給供應商款后,供應商一直沒有開票給我們,過了幾個月后,供應商公司抬頭煥了,改了幾個字,現在用新的抬頭直接給我們開票,需要他們的證明么? 因為付款賬戶和現在開票抬頭不一致
你好,老師,請問一下,比如我們公司老板叫他朋友替我們付供應商設備款50萬,供應商有開票給我們50萬,那我們公司正常應該要從我們對公轉入供應商50萬,那這樣他朋友代付設備款,那我們應付賬款如果沒有過賬一下,就一直掛應付賬款50萬,有沒有什么辦法不過賬,能把應付賬款消平
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業務收入 120 借:其他應付款 40 其他業務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
你好,我想問下,之前老板有幫朋友從自己公司轉了一筆款給供應商,然后供應商也開票給我們,但是那個銷售出去了,但是這個收入不是我們公司的,只是幫別人付款,這種情況下,這個賬需要怎么消了
老師:想請問一下,我們通過公司公賬給供應商付了一萬塊錢,是買設備的定金,現在我們如果不買設備了,是可以讓對方退還我付款的一萬塊嗎?他們也沒有開發票給我司。
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
叫供應商開收款收據給我們嗎,確定一下款已收到。
可以,但是還是要有發票的
對方供應商有開票給我們公司,只是我們公司老板是叫他朋友代付設備款,我們沒有從公司賬戶轉給供應商。
你掛其他應付款-朋友名字就行了 后面還給人家
那這個朋友不是我們公司股東,可以掛嗎
可以,這個沒事的哦