同學您好 這個暫時就計入預付賬款就可以,服務合同也不能一次性計入成本,需要在服務期限內分攤的。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據,但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發票,老板記得這筆業務也是合同簽字的,現在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師,我們公司計劃12月底拿到營業執照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業執照還不行?只拿到工商營業執照稅務信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產 和 費用 并且預提了一部分費用,因為稅務登記沒有完成,也沒有收到發票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務登記,還不能開具發票,但是這個月要跟我們發生業務(服務合同金額500萬),我們要預付100萬給他們,那么他們暫時(1-2個月內)不給我們開具發票應該是OK的吧? 不然1萬元一張的票,開幾百張太離譜了。等發票升級好之后再開也可以吧?升級發票流程大概1-2月。另外,這種服務,我們提前支付預付款,但是對方暫時不開票,我們做賬有什么過渡性科目嗎?應該怎么做賬?
老師,公司向一家兄弟公司購買技術服務,簽服務合同,合同金額500萬,1月內要付款100萬給他們,但是這家公司新成立的,還沒有票種核定,也不能開發票,應該怎么辦呢?我們付款給他們,他們晚點,大概3月份再開發票可以嗎?財務處理或者稅務上有問題嗎?我們公司做賬 可以做 借:預付賬款 貸:銀行存款 嗎?
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業發票,我們已經把這商業發票入賬作為“主營業務成本”但是6月份當時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業發票已做賬,借:主營業務成本,貸:應付賬款~國外公司。現在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業發票作廢了。這時候我們現在該怎么做分錄呢?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改?。?/p>
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?