同學你好 可以補蓋財務專用章
老師收據上蓋發票專用章能用嗎,應該不能用吧,150元的東西而且廠家給我們郵寄的是空白收據讓我們自己寫
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發現有三筆業務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現金交到了財務這邊,出納開了個收據給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據,這依據該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發票,年后錢付了,發票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發票的金額計提的,而且對方開的就是技術服務費。單獨寫技術服務費,審計認為這不能作為依據。您這邊有什么建議?謝謝
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機票,支付公司作為第三方補貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票,那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護航空公司這家客戶,擴大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續費還沒有給出的補貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
這個也不能作為記賬憑證吧
可以作為記賬憑證 問題不是章 而是不可能把所有聯次給你,你自己登記的與存根不一致
收據上買的東西也沒有計算稅 那要怎么做賬務處理啊 他們把存根聯和客戶聯都寄給我了
按照你買的東西以及用途確認成本費用 你都沒說買啥了用于什么部門呢
老師好,是供應鏈專門負責物料采購的
那就先計入原材料 根據領用的部門在入費用
領用就是老師領用直接給孩子上課用,那是不是應該計入管理費用,還是銷售費用,還是成本呢
那就計入你們的成本就可以的
那購買時和和出庫時分錄怎么做呢。有發票怎么做。沒有發票怎么做呢。我們是一般納稅人
有沒有發票是一樣的 購入是原材料 出庫計入主營業務成本
老師我們員工報銷買的教材書?Boos直聘會員費?員工核酸檢測費?材料采購。報銷單都寫到一起了我支付了總金額2300元。我這入賬怎么分類入帳啊。
員工報銷買的教材書 庫存商品 ?Boos直聘會員費 管理費用-服務費 ?員工核酸檢測費 管理費用-安全保護費 ?材料采購。 原材料