齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,同學。你是按交付時確認收入處理的。 可以的。 工資計研發支出處理即可的。
老師,還想問一下。12月我們支付了為期三年的咨詢費60萬,并收到發票。但是咨詢服務還沒發生,如果想每個月結轉費用,那12月怎么做賬務處理?
借,銀行存款 貸,預收賬款 借,預收賬款 貸,X收入
老師,我們是支付給對方費用,發票是20年的,后續年度,可以分次結轉費用嗎?您有什么建議?
可以的呀,這個不影響你一次性支付的錢,作為這個往來款項處理后面在實際發生的期間分期攤銷就可以了。
20年處理 借:預付賬款 貸:銀行存款 以后年度每個月攤銷 借:管理費用-咨詢費 貸:預付賬款 是這樣嗎?
對的,對的,處理正確的。
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你好,比如我老板有兩個公司,一個公司制造業,一個公司是銷售公司。現在想讓制造業給銷售公司開成品,銷售公司只賣。和銷售公司進原材料,讓制造業加工。這兩者之間對稅有影響變化嗎?
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老師,還想問一下。12月我們支付了為期三年的咨詢費60萬,并收到發票。但是咨詢服務還沒發生,如果想每個月結轉費用,那12月怎么做賬務處理?
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老師,我們是支付給對方費用,發票是20年的,后續年度,可以分次結轉費用嗎?您有什么建議?
可以的呀,這個不影響你一次性支付的錢,作為這個往來款項處理后面在實際發生的期間分期攤銷就可以了。
20年處理 借:預付賬款 貸:銀行存款 以后年度每個月攤銷 借:管理費用-咨詢費 貸:預付賬款 是這樣嗎?
對的,對的,處理正確的。