你好,交租的時候補入就可以啦!
老師,我想問一下我們前兩年交的房租,由于是從個人那里轉租的,房租發票一直沒有去開,今年我們達成協議,去稅務局開票的稅金各承擔一半,現在把發票開出來了,我們實際是付了兩年的房租+一半的稅金,這些都直接算是我的成本,房租的一部分嗎?還有就是這是我們前兩年的房租,我可以直接分攤到今年嗎?做在今年的賬里面嗎?
老師,我們公司租金原來一直沒交,然后今年一月份才去簽的協議,從去年8月份開始起算租金,但是去年的賬一直沒有做租金怎么辦?
老師,我們公司租金原來一直沒交,然后今年一月份才去簽的協議,從去年8月份開始起算租金,但是去年的賬一直沒有做租金怎么辦?
老師,去年21年我們公司與員工簽訂了一個私車公用的租車協議,租金沒付,22年1月才去稅務局代開了發票,請問21年如何做賬,現在22年票來了如何做賬?
請問我們公司的租金一個月5000,半年交一次共需要交30000,2月份開始算起,但是4月分才付全款租金,2月3月沒做租金費用,那4月份應該怎么做賬比較好
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不用計提嗎?都還不用交,還可以欠錢
你好,從今年開始計提也是可以的
老師,比如說一個月5萬,那我從今年一月份開始計提,金額是多少呢?
你好,去年8-12月共2.5萬計入“以前年度損益調整”,今年1月直接計入費用類科目
不是2.5萬,是25萬呀,這個金額好大喲,我們一個月收入才五六萬
你好,抱歉手誤是25萬。