您好 請(qǐng)問(wèn)是核定征收還是查賬征收
你好!有營(yíng)業(yè)執(zhí)照個(gè)體戶(hù)每月限額領(lǐng)十萬(wàn)機(jī)打普通發(fā)票,每月開(kāi)發(fā)票不超過(guò)10萬(wàn)的需要交稅嗎?
個(gè)體工商戶(hù),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超過(guò)四十萬(wàn)的需要進(jìn)項(xiàng)票嗎,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票會(huì)不會(huì)有影響
是公司進(jìn)項(xiàng),但銷(xiāo)項(xiàng)少 客戶(hù)付款過(guò)來(lái)都是進(jìn)入公賬,但客戶(hù)大部份都是個(gè)人,或個(gè)體工商戶(hù),他們都不要票,對(duì)客戶(hù)有沒(méi)有什么影響,好多客戶(hù)都不要票
工程建筑沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)材料會(huì)不會(huì)有影響,小微企業(yè)的,有時(shí)開(kāi)普票,專(zhuān)票給客戶(hù)
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
剛開(kāi)業(yè)的
稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候是核定征收還是查賬征收
兩者有啥區(qū)別啊,都需要進(jìn)項(xiàng)票嗎還是核定征收的不需要
從哪里看是核定征收還是查賬征收啊
核定征收不需要發(fā)票 查賬征收的需要 在電子稅務(wù)局里面 我的信息下可以查詢(xún)
電子稅務(wù)局在哪個(gè)網(wǎng)站看啊
您百度您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官網(wǎng) 進(jìn)入后就有啊 電子稅務(wù)局就是網(wǎng)站啊
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快