您好!可以做匯算清繳再多退少補(bǔ)的。
老師,如果員工在兩個(gè)公司任職,個(gè)稅申報(bào)時(shí)兩處都做了減除費(fèi)用,這樣可以等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
老師,如果一個(gè)人再兩個(gè)公司受雇任職,那這兩個(gè)公司在交個(gè)稅的時(shí)候都可以各自扣6萬減除費(fèi)用嗎,就是說A.B兩個(gè)公司都可以用工資在預(yù)扣預(yù)繳的是扣除5000減除費(fèi)用
老師,你好!這個(gè)員工在我們公司正常上班,購買保險(xiǎn),在其他公司有兼職,兩個(gè)公司都做個(gè)稅申報(bào),分開申報(bào)達(dá)不到個(gè)稅起征點(diǎn),這個(gè)到明年匯算清繳時(shí)可不可以合并收入享受附加扣除?
老師,請(qǐng)問一下如果在兩家公司都任職 ,年底個(gè)稅匯算清繳是綜合收入減12萬減專項(xiàng)附加扣除再減社保費(fèi)乘以相應(yīng)稅率嗎?
老師,如果兩個(gè)公司給發(fā)工資,公司每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)是只有一家能扣5000減除額還是兩個(gè)公司都能扣5000,匯算清繳時(shí)再整合
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
那就是員工自己做匯算清繳了吧,和企業(yè)交不交稅沒關(guān)系了吧
是的,個(gè)稅匯算清繳是員工自己做的。