您好! 借:原材料 貸:銀行存款
你好,老師,2024年有一筆暫估27萬,當時沒有處理,應該怎么做
老師您好,李四2月申報工資8065.71,王微2月工資8000元,然后2月都沒有買社保,想問李四和王微2月個稅有多少
增值稅消費稅才帶尾巴稅? 1.尾巴稅城市維護建設稅 教育費附加 地方教育費附加這三個稅不管在哪個地方都要交嗎? 2.農村開公司這三個尾巴稅是不是也要交在農村只是說城市維護建設稅三個稅率選低稅率 另外兩個教育費附加 、地方教育費附不管在哪在農村也是一樣交稅率都一樣 3.城市維護建設稅交的稅搞城市建設綠化環境 教育費附加、地方教育費附加是不是搞義務教育?是不是這樣理解?
@劉艷紅老師,是的,這些分錄月底還要結轉嗎?
老師,每月進銷有差額,需要交增值稅,為什么要先把要交的增值稅做到轉出未交增值稅這個科目,再轉到未交增值稅呢,謝謝老師
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
老師 不能算原材料 跟庫存對不上 不能入原材料 需的
老師 這款公戶付出去了 借方?
記賬憑證要根據發票入賬的,發票是開什么名稱呢
開來的發票是材料
那就是以上分錄哦
老師是虛的 不能入庫 只是付款了 對內賬 怎么做這一筆
內帳你入庫了在結轉成本庫存就對了
老師沒銷售怎么結轉成本
那就計入營業外支出科目