開票 借,應(yīng)收賬款,或 銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 收款 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款等 退稅按你實際 退的金額處理 借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)交稅費 出口退稅 收到退稅 借,銀行存款 代,其他應(yīng)收款
老師,我們是通過一達通出口的,一達通代收外匯,然后結(jié)成人民幣轉(zhuǎn)到企業(yè)對口賬戶。那一達通收外匯和結(jié)匯這個匯況損益企業(yè)怎么做分錄呢
老師,我們公司通過一達通出口退稅,然后每個月開票給一達通,然后再從一達通賬戶體現(xiàn)到公賬,請問整個流程怎么做分錄呀
老師,我公司是出口企業(yè),代理出口證明上面我公司是委托方,受托方是一達通,公司收到一達通的貨款2萬元,這個怎么做賬。然后后面公司支付給一達通企業(yè)服務(wù)費500元,都是對公賬戶收付款的,這個賬務(wù)怎么處理
我公司通過一達通代辦出口退稅,先收到貨款113,然后開票給一達通113,然后一達通代辦退稅,然后把退稅款13扣手續(xù)費1,打給我們12,怎么賬務(wù)處理?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)。現(xiàn)在有批貨出口,通過一達通代理報關(guān)出口,具體流程是,客戶美元匯到一達通,我們委托一達通代理出口,我們自行報關(guān)。我 最后直接從一達通提現(xiàn)出來。由于我們小規(guī)模是免稅。賬務(wù)處理的話。是不是直接每次提現(xiàn)出來做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達通 這樣就可以了?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,那這筆出口退稅期末最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
你這個出口退稅就直接沖減了你之前的這個進項的這一部分,應(yīng)交稅費進項的這一部分,因為你退了,本身就是進項獲取的增值稅金額。