您好,12月底暫估入庫就行
老師,我們單位買的庫存商品,商品已經銷售出去了,但是供應商跨年開的發票,我要不要做到2020年12月底,款是2021年1月付款、發票也是1月份開的
老師你好,想問一下去年的企業所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現在我發現庫存商品還在,可是票當時已經開出去了,現在我應該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師請問,購入的商品,賣出去了,對方已付款。但我們還沒有給對方開票,在1月份開票,款是在12月份之前付的。我購入的商品發票是計庫存商品,還是需要跟對方開票過后才能確認成本
老師好,若11月購進一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發票并做了銷售收入,但是供應商是12月才給到的進項發票,那11月的購進分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進項發票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應付賬款暫估款-10000;重做購進:借:庫存商品 10000,進項稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,12月暫估高了庫存商品,1月發票來了,發票比暫估低已結轉成本,我要怎么做分錄,包括以前年度損益調整。12月我做的分錄:借:庫存商品 21346.76 貸:應付賬款-暫估 21346.76 1月實際發票是20238.45。
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
為什不知情上午10:44扣我卡上44元錢???
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
嗯好的,謝謝老師