借應(yīng)付帳款 貸庫存商品21346.76 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整21346.76 借庫存商品貸應(yīng)付帳款20238.45 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品20238.45
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應(yīng)付(暫估)110000,這個(gè)月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應(yīng)付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應(yīng)付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應(yīng)付賬款 需不需要通過以前年度損益科目?
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來,我該怎么做分錄?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
老師,下面是不是做借:年度損益調(diào)整1108.31 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1108.31?還有,進(jìn)銷存表里轉(zhuǎn)出成本就填年度損益調(diào)整的數(shù)額是嗎?不然不平,我剛做賬不太懂
對(duì)的是的,是這么做的,月末的時(shí)候做就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快