你好,進口環(huán)節(jié)關稅、增值稅,增值稅13%,關稅要看進口地區(qū)。 然后境內銷售增值稅9%。進口環(huán)節(jié)增值稅可抵扣。 附加稅,所得稅正常交納。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
老師,這種農(nóng)產(chǎn)品,所得稅上沒有稅收優(yōu)惠嗎
企業(yè)是從澳洲進口活牛,回來后育肥,再屠宰,最后產(chǎn)品是牛肉
你這個不屬于自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,那么是不可以享受免稅的。
那所得稅是按25%,還是有優(yōu)惠啊?順便請問一下,除了增值稅及附加,所得稅。這種進口活牛,再育肥,再屠宰銷售鮮肉的企業(yè)還要交什么稅啊?
你可以正常享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠。 增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。
不是小微,是不是沒有所得稅優(yōu)惠
就是我剛剛也查了一下你這種情況,目前是沒有專門的稅收優(yōu)惠來針對你這種情況的,就你可以享受目前通用的小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠阿,但是你可以咨詢一下你當?shù)氐亩悇諜C關有沒有針對你這塊兒的稅收優(yōu)惠,因為各地區(qū)它有一些優(yōu)惠不一樣。