同學,你好,不屬于。在利潤表中它在營業(yè)成本之前。主要核算企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類稅費。
請問其他業(yè)務成本稅金及附加屬于費用嗎?
老師,主營業(yè)務稅金及附加 主營稅金及附加,稅金及附加是一個科目嗎?稅金及附加是一級科目?有下屬科目嗎
稅金及附加屬于營業(yè)成本嗎?
營業(yè)稅金及附加屬于企業(yè)所得稅稅前扣除項目嗎
老師,增值稅屬于營業(yè)稅金及附加嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,我現(xiàn)在正在申報資產(chǎn)負債表和利潤表,企業(yè)所得稅,請問企業(yè)所得稅上的第一欄數(shù)字減去第二欄的數(shù)字等于資產(chǎn)負債表上的第一欄和第二欄嗎
這兩張表上第一欄等于第一欄,第二聯(lián)等于第二聯(lián)嗎
企業(yè)所得稅表格:營業(yè)收入減去營業(yè)成本,不等于利潤總額,這樣理解和填對嗎
《企業(yè)所得稅月(季)納稅申報表(A類)填報說明》規(guī)定,"營業(yè)收入"是按照利潤表中的"主營業(yè)務收入"+"其他業(yè)務收入"分析填報;"營業(yè)成本"是按照"利潤表"中的"主營業(yè)務成本"+"其他業(yè)務成本"分析填報;利潤總額是按照"利潤表"中的"利潤總額"-不征稅收入-免稅收入-以前年度待彌補虧損額分析填報.
老師,我要是看的懂就不請教了,能否告訴直接告訴我這樣填表對嗎
利潤總額計算過程如下
企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本就是照 抄利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本
好,那我填對了!就是企業(yè)所得稅上兩個數(shù)字相減,不等于利潤總額,擔心不對
是的,同學,你理解是對的