同學你好,以上分配會計分錄如下: 借:制造費用 1800 管理費用 800 貸:生產成本——輔助生產成本 2600
?企業由輔助生產車間為管理部門和基本生產車間修理固定資產,領用原材料2000元,分配薪酬600元,月末結轉修理費用,管理部門為800元,基本生產車間為1800元。 老師,這題怎么做會計分錄?
某企業設有供電和機修兩個輔助生產車間,在交互分配前,供電車間本月生產費用為36400元,機修車間為33600元。本月供電車間供電110000度,其中機修車間耗用10000度,產品生產耗用80000度,基本生產車間照明耗用8000度,廠部管理部門耗用12000度。本月機修車間修理工時為10600小時,其中供電車間600小時,基本生產車間7000小時,廠部管理部門3000小時。要求:根據資料采用交互分配法分配輔助生產費用,并據以編制會計分錄。
某企業設有供電和機修兩個輔助生產車間,在交互分配前,供電車間本月生產費用為36400元,機修車間為33600元。本月供電車間供電110000度,其中機修車間耗用10000度,產品生產耗用80000度,基本生產車間照明耗用8000度,廠部管理部門耗用12000度。本月機修車間修理工時為10600小時,其中供電車間600小時,基本生產車間7000小時,廠部管理部門3000小時。要求:根據資料采用交互分配法分配輔助生產費用,并據以編制會計分錄。
某企業設有供電和機修兩個輔助生產車間,在交互分配前,供電車間本月生產費用為36400元,機修車間為33600元。本月供電車間供電110000度,其中機修車間耗用10000度,產品生產耗用80000度,基本生產車間照明耗用8000度,廠部管理部門耗用12000度。本月機修車間修理工時為10600小時,其中供電車間600小時,基本生產車間7000小時,廠部管理部門3000小時。要求:根據資料采用交互分配法分配輔助生產費用,并據以編制會計分錄。
某企業基本車間本月甲、乙產品單獨耗用材料9000元和7000元,共同耗用A材料4800kg單價10元,兩產品產量分別為100件、200件,消耗定額分別為30kg和10kg。輔助生產修理車間生產用料3000元,基本車間、輔助車間一般耗用2000元和800元,管理部門耗用1200元。試完成材料費用分配計算、編制分配表和做會計分錄。
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
老師這題不應該做兩題分錄嗎
同學你好,如在輔助生產車間領用材料和分配薪酬時未有做分錄,則上題完整的分錄為: (1)輔助生產車間領用材料和分配薪酬時 借:生產成本——輔助生產成本 2600 貸:原材料 2000 應付職工薪酬 600 (2)月末結轉修理費用時 借:制造費用 1800 管理費用 800 貸:生產成本——輔助生產成本 2600 【解析】會計核算中,一般輔助生產車間不設制造費用科目,按輔助生產車間設置輔助生產成本科目,基本生產車間設置基本生產成本科目和制造費用科目,月末先分配輔助生產成本到基本生產的制造費用里。
那老師這道題的分錄又怎么做
同學你好,行政部門維修固定資產領用材料、分配人員工資、使用銀行存款支行其他費用的分錄如下: 借:管理費用 2400 貸:原材料 1300 應付職工薪酬 800 銀行存款 300 【解析】行政部門費用計入管理費用。行政管理部門的費用屬于管理費用科目, 管理費用屬于期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
好的 謝謝老師
同學你好,不用客氣哦~
同學你好,上次回答與解析如滿意,記得5星好評哦~
老師 我再問一下 這道分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 嗎?
同學你好,企業用支票支付財產保險費用分錄如下: 借:管理費用 8400 貸:銀行存款 8400 【解析】 1、新會計準則下,取消了待攤費用,在發生的當期可直接計入相關費用。 2、如果金額很大,確實需要攤銷可通過“預付賬款”科目核算 借:預付賬款 貸:銀行存款(現金) 按月攤銷時 借:管理費用 貸:預付賬款
好的,謝謝
同學你好,不用客氣哦~回答與解析如滿意,記得5星好評哦~