不能,你這個(gè)這樣是延后納稅了,
老師:我們是物流公司,2020年第四季度提供的運(yùn)輸任務(wù),到2021年1月對方公司才跟我們對賬發(fā)確認(rèn)函,我們怎么確定收入?我們的成本票在2020年12月已經(jīng)收到,如果1月開票再確定收入可以嗎?12月的成本票入在2021年1月行嗎?
公司在10月,11月,12月給對方提供服務(wù),也收到服務(wù)費(fèi)了,可以在2021年再開具發(fā)票確認(rèn)收入嗎?
供熱公司,一般在11月到次年3月供熱。在10月收到居民的熱費(fèi)并且開具了發(fā)票,可以在10月確認(rèn)收入嗎?
公司12月提供檢測服務(wù)完畢,發(fā)票已開具,就差客戶驗(yàn)收付款了,應(yīng)該現(xiàn)在確認(rèn)收入嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
因?yàn)槌?0萬了,而且成本沒有那么多
已經(jīng)這樣做了,我2021年1月份開了票了,有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
稅局萬一追究有罰款風(fēng)險(xiǎn),延后納稅,滯納金,補(bǔ)稅,降低信用等級,
那當(dāng)年提供的服務(wù),沒有收到款,也沒有開發(fā)票,也要在當(dāng)年都確認(rèn)了收入嗎?
是的,你這個(gè)服務(wù)提供了,就需要確認(rèn)收入了
①勞務(wù)或服務(wù)已經(jīng)提供或正在提供,收到款項(xiàng),納稅義務(wù)發(fā)生; ②勞務(wù)或服務(wù)已經(jīng)提供或正在提供,未收到款項(xiàng),合同約定收款日,納稅義務(wù)發(fā)生; ③款項(xiàng)未收到,合同也未約定收款日期,勞務(wù)或服務(wù)完成時(shí),納稅義務(wù)發(fā)生。
那我們12月提供了服務(wù),對方1月才給付款,我們給開發(fā)票,那我們也要在12月確認(rèn)收入嗎?收入是多少我們也不確定,對方在12月結(jié)束后才評估計(jì)算服務(wù)費(fèi),每個(gè)月不同,又該怎么處理
合同有約定嗎這個(gè),沒有那這個(gè)對方在12月結(jié)束后才評估計(jì)算服務(wù)費(fèi) 這個(gè)12月不能出來嗎,
合同上有具體說,評估扣款有的
我問是合同約定約定收款日期? 有就按我發(fā)上面